Måste du lämna in blankett 130? Ladda ner vår guide
Torrevieja Consult har utarbetat en mycket värdefull guide för yrkesverksamma, enskilda näringsidkare och utländska invånare med ekonomisk verksamhet i Spanien. Alla detaljer och information om formulär 130, det formulär som används för att deklarera dina kvartalsinkomster och utgifter och förskottsdelen av inkomstskatten (IRPF) som du kommer att betala i din årliga skattedeklaration.
Vad är formulär 130?
Om du är egenföretagare och bor i Spanien kan du behöva lämna in blankett 130. Med den här blanketten kan du deklarera dina inkomster och utgifter varje kvartal som en del av dina skatteförpliktelser och är användbar för att tidigarelägga en del av din personliga inkomstskatt (IRPF).
Kort sagt hjälper blankett 130 dig att sprida ut betalningen av inkomstskatten över året, så att du slipper betala allt på en gång i den årliga skattedeklarationen.
Är jag skyldig att lämna in den?
Enligt spanska bestämmelser är alla som uppfyller några av dessa villkor skyldiga att lämna in blankett 130:
- Om du är egenföretagare eller arbetar som enskild näringsidkare enligt systemet med direkt skatt (normalt eller förenklat system).
- Om du ingår i en egendomsgemenskap eller ett civilt partnerskap som betalar personlig inkomstskatt.
- Viktigt undantag: Om mer än 70% av din inkomst är föremål för källskatt (t.ex. om du mestadels arbetar för företag som tillämpar källskatt), kanske du inte är skyldig att betala källskatt. Om du precis har börjat din verksamhet måste du dock beräkna denna procentsats från och med ditt första kvartal.
Vad behöver du innan du börjar?
Innan du fyller i formuläret ska du se till att du har följande till hands:
- Ditt NIF-nummer (skatteregistreringsnummer).
- Personuppgifter och uppgifter om din ekonomiska verksamhet.
- Dina ackumulerade inkomster och utgifter hittills.
- Bevis på tidigare betalningar.
- Digitalt certifikat eller Cl@ve PIN (om du skickar in det online).
Så här fyller du i formulär 130: steg för steg
Modellen är indelad i flera avsnitt. Här förklarar vi de mest relevanta.
1. Identifieringsuppgifter
- Ditt fullständiga namn och NIF.
- Räkenskapsår och motsvarande kvartal.
2. Ekonomisk aktivitet (direkt skattning)
- Summa ackumulerade intäkter.
- Hittills avdragsgilla kostnader.
- Resultat: intäkter – kostnader = nettovinst.
- På denna vinst utgår en skatt om 20% som förskott på den personliga inkomstskatten.
- Tidigare betalningar och innehållningar som gjorts på dina fakturor dras av.
3. Jordbruks-, boskaps- eller fiskeverksamhet (om tillämpligt)
- Beräknas till 2% av den intjänade inkomsten, inklusive subventioner.
- Tidigare gjorda betalningar och innehållningar dras av.
4. Slutligt resultat
- Summan av båda posterna (om du har båda typerna av aktiviteter).
- Tillämpning av eventuella reduktioner för låga inkomster eller ytterligare avdrag.
- Slutligt belopp som ska betalas eller avräknas.
Var och när äger den rum?
Olika sätt att presentera
- Online: Via Skatteverkets E-kontor, med ett digitalt certifikat eller Cl@ve PIN.
- På papper: Ladda ner blanketten i PDF från Skatteverkets hemsida och lämna in den hos en samarbetande bank.
Kvartalsvisa utbetalningar
- 1:a kvartalet: 1-20 april
- 2:a kvartalet: 1-20 juli
- 3:e trimestern: 1-20 oktober
- 4:e kvartalet: från den 1 till den 30 januari påföljande år
Om den sista dagen infaller på en helgdag eller ett veckoslut förlängs tidsfristen till nästa arbetsdag.
Vanliga misstag och tips för att göra processen enklare
Vanliga misstag som du kan undvika | Tips för att underlätta processen |
---|---|
Om du glömmer att ta med alla inkomster eller utgifter kan det påverka din årsredovisning. | Kontrollera alla uppgifter noggrant innan du skickar in modellen. |
Försenad inlämning kan leda till tilläggsavgifter eller straffavgifter. | Behåll alltid bevis på inkomster och utgifter. |
Om du inte sparar styrkande handlingar kan det leda till problem om skattemyndigheten begär en granskning. | Om du har haft förluster under tidigare kvartal kan du kvitta dem. |
Felaktig beräkning av avdragsgilla kostnader. | Rådgör med vårt team för att lösa problem och undvika misstag. |
På Torrevieja Consult tar vi hand om allt åt dig.
Vi vet att beskattning i Spanien är en komplex utmaning, särskilt med tanke på kulturella, språkliga och administrativa skillnader för utländska invånare. Vårt team av professionella rådgivare, som är specialiserade på att hjälpa skandinaviska invånare i Spanien, finns här för att hjälpa dig med ett personligt, effektivt och transparent tillvägagångssätt. Har du frågor om blankett 130 eller vill du att vi tar hand om det direkt åt dig? Kontakta oss och lämna formulär 130 i händerna på våra högkvalificerade rådgivare.